共青團師宗縣委2016年部門決算公開
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
1、行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團和少先隊工作的職權(quán),對全縣青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
2、參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策,協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù),維護青少年合法權(quán)益。
3、調(diào)查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況,研究青少年工作理論和思想教育問題,提出相應(yīng)對策,開展各種活動。
4、協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
5、圍繞縣委的中心工作,在全縣經(jīng)濟建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,完成團結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。
6、積極完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
(二)人員構(gòu)成情況
1、機構(gòu)情況
中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會為獨立核算正科級單位,內(nèi)設(shè)辦公室,行政編制3人、機關(guān)工勤人員1人,共有編制數(shù)4個,單位實有在編人員3人。
2、人員情況
公務(wù)員2人,其中正科1人、副科1人;機關(guān)工勤1人。
二、決算情況說明
2016年團縣委決算總收入621296.16元,其中:財政撥款收入621296.16元,占總收入的100%,收入比去年增加151869.40元,部門決算總支出621296.16元,其中:基本支出521296.16元,占總支出的83.9%;項目支出100000元,占總支出的16.1%。
3、 支出決算情況說明
2016年團縣委公共預(yù)算財政撥款支出621296.16元,占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出,476482.16元,主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)和其他群眾團體事務(wù)支出,分別為337882.16元、40000元和98600元,分別占本年支出合計54.38%、6.44%和15.87%。
(二)住房保障支出,住房公積金22188元,占本年支出合計3.57%。
(三)社會保障和就業(yè)支出,444元,占本年支出合計0.71%。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,22182元,占本年支出合計3.56%
(五)項目支出,100000萬元,占本年支出合計15.47%。
四、“三公”支出情況說明
(一)本單位無因公出國(境)情況。
(二)公務(wù)用車保有量1輛,運行費用316元,2015年2374元,比2015年減少,原因是公車改革,公務(wù)用車次數(shù)少,維護少,主要支出是油費。
(三)公務(wù)接待費支出10224.4元,招待19批,203人,比上年支出減少35975.6元,主要原因是嚴格按照政策規(guī)定減少公務(wù)接待。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1、2016年本單位基本支出中人員經(jīng)費支出433586.16元,包括工資福利支出283693.16元和對個人和家庭的補助149893.00元。
2、機關(guān)運行經(jīng)費87710.00元,其中:辦公費20904.80元,印刷費1274.20元,水費750.00元,差旅費1100.00元,會議費2796.00元,培訓(xùn)費4156.00元,公務(wù)接待費4813.00元,公務(wù)用車運行維護費316.00元,其他交通費用11600.00元,其他商品和服務(wù)支出40000.00元。
共青團師宗縣委
2016年8月30日
附件(點擊下載):
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(無)
8、財政專戶管理資金收入支出決算表(無)
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表