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中共師宗縣委宣傳部2017年度部門決算公開

  • 中共師宗縣委宣傳部
  • 2018-09-18 11:26

中共師宗縣委宣傳部2017年度部門決算公開

 

第一部分  中共師宗縣委宣傳部概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門,主要職責(zé)是

1、指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3、負(fù)責(zé)全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5、負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。

6、履行有關(guān)班干部管理教育職能,負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)單位政工人員職稱評定工作。

7、圍縣委縣政府的中心工作,做好縣內(nèi)大新聞的采訪報道和新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,全縣精神文明建設(shè)工作以,外宣傳工作及曲靖日報社師宗記者站工作。

(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任務(wù)介紹。

()理論武裝

 

(二)對外宣傳與輿論引導(dǎo)工作

(三)宣傳教育

(四)精神文明建設(shè)工作                               

(五)文化及文化產(chǎn)業(yè)工作

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入宣傳部2017年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。分別是:

1.中共師宗縣委宣傳部(含外宣辦)

2.師宗縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

3.曲靖日報社師宗記者站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

宣傳部2017年末實有人員編制22人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制11人(含參公管理事業(yè)編制2人);在職在編實有行政人員10人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員9人(含參公管理事業(yè)人員1人)。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)(鏈接查看)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委宣傳部2017年度收入合計6101365.59元。其中:財政撥款收入6101365.59元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。2017年度由于調(diào)整基本工資增支幅度較大,開始實施職工基本養(yǎng)老保險、全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費增支等原因,導(dǎo)致2017年支出預(yù)算較上年增長,但上年有辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵,創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支原因,最終2017年比上年支出減少41.86萬元,減幅為6.42%。

 

收入2

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委宣傳部2017年度支出合計5912365.59元。其中:基本支出3929431.59元,占總支出的66.46%;項目支出1982934元,占總支出的33.54%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。較上年收入6,522,845.98元減少610480.39元,原因是2016年增加了辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵,創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支,本年度沒有相關(guān)支出且本年度公務(wù)員及事業(yè)人員績效獎均未執(zhí)行。

支出

(一)基本支出情況

2017年度用于保障宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,929,431.59元(其中人員相關(guān)經(jīng)費2956603.59元,日常公用經(jīng)費972828元)。較上年4,419,970.98元,減少490,539.39元,減幅11.10%,主要原因2017年度由于調(diào)整基本工資增支幅度較大,開始實施職工基本養(yǎng)老保險、全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費增支等原因,導(dǎo)致2017年支出預(yù)算較上年增長,但上年有辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵,創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支原因。本年度支出基本工資647600元、津貼補貼1104093.77元,獎金190818元,養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金繳費等人員經(jīng)費支1014091.82元,占基本支出的75.24%;辦公費65389.70元、印刷費115070、水電費4339元差旅費115962元,公務(wù)接待費60943元、委托業(yè)務(wù)及勞務(wù)費330600元,車輛運行維護費33390.30元,公務(wù)交通補貼107700元,會議費、培訓(xùn)費、其他商品服務(wù)費等費用139434元。

辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.76%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1982934元。與上年支出2102875元減少119941元,減幅5.7%,主要原因是本年度財政十分吃緊,盡量是保運轉(zhuǎn),大力壓縮專項經(jīng)費支出。本年度專項經(jīng)費開支情況如下 :(1)全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費1872934元,用于保障全縣各部門各單位各種報刊的征訂工作,(2)百縣萬村建設(shè)經(jīng)費11萬元(上級專項經(jīng)費)用于彩云紅土村、五龍得勒村農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委宣傳部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5912365.59,占本年支出合計的100%。與上年6522845.98元減少610480.39元,減幅9.36%,原因是2016年增加了辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵,創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支,本年度沒有相關(guān)支出且本年度公務(wù)員及事業(yè)人員績效獎均未執(zhí)行。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)(類)支出5134960.63元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.85%。主要用于支使人員工資、單位正常運轉(zhuǎn)、黨報黨刊征訂等工作(相關(guān)支出情況);

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

5、社會保障和就業(yè)支出303905.82,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出162131.14元,一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.74%。

7、農(nóng)林水支出110000元,一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。

8、住房保障支出201368元,一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.41%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

宣傳部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為96000元,支出決算為94333.30元,完成預(yù)算的98.26%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為33390.30元,完成預(yù)算的95.40%;公務(wù)接待費支出決算為60943元,完成預(yù)算的99.91%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。嚴(yán)格按照年初預(yù)算并遵循“三公經(jīng)費支出要求”執(zhí)行本年度經(jīng)費。

() 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出33390.30元,占95.40%;公務(wù)接待費支出60943元,占99.19%。具體情況如下:

1.      因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出33390.30元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出33390.30元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于理論武裝、對外宣傳與輿論引導(dǎo)工作、宣傳教育、精神文明建設(shè)工作、文化及文化產(chǎn)業(yè)工作出差及下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出60493元。其中:

國內(nèi)接待費支出60493元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于理論武裝、對外宣傳與輿論引導(dǎo)工作、宣傳教育、精神文明建設(shè)工作、文化及文化產(chǎn)業(yè)工作等發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

()機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

宣傳部2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出972828元,與上年支出2586029元減少1613201元。主要原因是上年的黨報黨刊征訂經(jīng)費1500000元放入基本支出,本年1872934元放入項目支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費65389.70元、印刷費115070、水電費4339元差旅費115962元,公務(wù)接待費60943元、委托業(yè)務(wù)及勞務(wù)費330600元,車輛運行維護費33390.30元,公務(wù)交通補貼107700元,會議費、培訓(xùn)費、其他商品服務(wù)費等費用139434元。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至20171231日宣傳部資產(chǎn)總額2,294,502.22元,其中,流動資產(chǎn)1,101,514.22元,固定資產(chǎn)1,192,988.00元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少178333.05元,其中固定資產(chǎn)增加30880元。處置房屋建筑物0平方米,本單位無房屋建筑屋;處置車輛0輛;出租房屋0平方米

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

2294502.22 

1011514.22 

1192988 

 

620400 

 

1130948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

                     

00

()政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%

(四)績效自評信息情況

  通過財政資金劃撥,使機關(guān)正常運行,達(dá)到如期的績效目標(biāo)。

(五)其他重要事項情況說明:無

(六 )相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即專項撥款)兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

財政撥款收入】是指市財政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參公管理事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

 

 

中共師宗縣委宣傳部

2018910