師宗縣五龍民族中學(xué)2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
我校主要實(shí)施初中教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針,積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作;主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對全校教師繼續(xù)教育;為學(xué)校開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù);配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價(jià)和服務(wù)工作,成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心;為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境,輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校會計(jì)制度》,合理安排收支預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,認(rèn)真進(jìn)行賬務(wù)處理及會計(jì)檔案管理,積極做好對應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作,增強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,認(rèn)真做好年終決算工作,修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù),為學(xué)校的建設(shè)做了必需的保障.
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣五龍民族中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣五龍民族中學(xué)2017年末實(shí)有人員編制67人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制67人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員66人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣五龍民族中學(xué)2017年度收入合計(jì)12120691.16元。其中:財(cái)政撥款收入12120691.16元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。上年財(cái)政撥款收入16940647.8元,本年比上年財(cái)政撥款收入減少28.45%,主要原因:上年項(xiàng)目收入6607000.00元,本年項(xiàng)目收入10000.00元;本年補(bǔ)發(fā)獎勵性績效工資。
二、支出決算情況說明
五龍民族中學(xué)2017年度支出合計(jì)11925466.12元。其中:基本支出11915466.12元,占總支出的99.92%;項(xiàng)目支出10000.00元,占總支出的0.08%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比,上年基本支出10134250.93元,本年基本支出比上年增長14.95%,原因:本年補(bǔ)發(fā)獎勵性績效工資、發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助;上年項(xiàng)目支出6607000.00元,本年項(xiàng)目支出比上年減少99.85%,原因:本年無房屋建筑物構(gòu)建及專用設(shè)備購置款項(xiàng)。
2017年支出情況
(一)基本支出情況
2017年度用于保障五龍民族中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11915466.12元,2016年度用于保障五龍民族中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10134250.93元,本年較上年支出增加14.95%,主要原因是本年財(cái)政增加在職人員工資及增發(fā)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。其中基本工資支出占基本支出的比例為20.8%、津貼補(bǔ)貼支出占基本支出的比例為18.66%、績效工資支出占基本支出的比例為16.3%、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出占基本支出的比例為8.83%、其他社會保障繳費(fèi)支出占基本支出的比例為7.45%;辦公費(fèi)支出占基本支出的比例為3.08%、印刷費(fèi)支出占基本支出的比例為0.09%、水電費(fèi)支出占基本支出的比例為0.95%、維修維護(hù)費(fèi)支出占基本支出的比例為2.53%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障五龍民族中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10000.00元。與上年對比減少6597000.00元,主要原因是本年無房屋建筑物構(gòu)筑和專用設(shè)備購置款項(xiàng)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
五龍民族中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11925466.12元,占本年支出合計(jì)的100%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16741250.93元,本年較上年減少28.77%,主要原因是本年無房屋建筑物構(gòu)筑和專用設(shè)備購置款項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出669672.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于繳納職工住房公積金;
2.教育(類)支出9610729.4元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.59%
3.社會保障和就業(yè)類支出1083038.64元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.08%
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出562026.08元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%
5.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
6.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。;
7.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
五龍民族中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
五龍民族中學(xué)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,五龍民族中學(xué)資產(chǎn)總額11957216.42元,其中,流動資產(chǎn)1358696.42元,固定資產(chǎn)10598520.00元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加487056.9元,其中固定資產(chǎn)增加935169.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值9663351.00元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||
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| 單位:元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
合計(jì) | 1 | 11957216.42 | 1358696.42 | 10598520 | 6317120 |
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| 4281400 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額374252.00元,其中:政府采購貨物支出184252.00元;政府采購工程支出190000.00元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
(四)其他重要事項(xiàng)情況說明
無
(五)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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