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師宗縣規(guī)劃局2019年度部門預(yù)算

  • 師宗縣規(guī)劃局
  • 2019-02-15 23:45

 

監(jiān)督索引號53032305033500000

 

師宗縣規(guī)劃局2019部門預(yù)算

 

目錄

 

第一部分師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣規(guī)劃局2019部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算編制說明

 

 

 

一、基本職能及主要工作

 

(一)部門主要職責

 

貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策,參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項目可研論證及選址。負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計方案審定及測繪管理工作。

 

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

 

師宗縣規(guī)劃局為財政撥款行政單位。實有人員編制12,其中:行政編制12在職在編實有行政人員11。

 

(三)重點工作概述

 

一是完成縣城1:500地形圖更新工作,建立建設(shè)縣城坐標體系。二是按規(guī)定程序啟動縣城總體規(guī)劃修編工作。

 

二、預(yù)算單位基本情況

 

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。執(zhí)行行政單位會計制度。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至201811月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

 

在職人員編制12人,其中:行政編制12人。在職實有11人,其中:財政全供養(yǎng)11人。

 

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

 

車輛編制0輛,實有車輛1輛。

 

三、預(yù)算單位收入情況

 

(一)部門財務(wù)收入情況

 

2019年部門財務(wù)總收入194.24萬元,其中:一般公共預(yù)算194.24萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

 

(二)財政撥款收入情況

 

2019年部門財政撥款收入194.24萬元,其中:本年收入194.24萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款194.24萬元(本級財力194.24萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

 

四、預(yù)算單位支出情況

 

2019年部門預(yù)算總支出194.24萬元。本級財力安排支出194.24萬元,其中,基本支出194.24萬元,項目支出0萬元。

 

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

 

社會保障和就業(yè)支出24.43萬元。

 

衛(wèi)生健康支出8.4萬元。

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.33萬元。

 

住房保障支出10.08萬元。

 

(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

 

工資福利支出179.77萬元(其中:基本支出179.77萬元,項目支出0萬元)。

 

商品和服務(wù)支14.47萬元(其中:基本支出14.47萬元,項目支出0萬元)。

 

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

 

(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

 

。

 

(二)與中央配套事項

 

 

三)按既定政策標準測算補助事項

 

。

 

六、政府采購預(yù)算情況

 

   根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目1個,采購預(yù)算資金0.5萬元。

 

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

 

預(yù)算總194.24萬元,比上年193.63萬元增加,增加原因是人員經(jīng)費增加。

 

(一)部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

 

“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3萬元。其中:公務(wù)接待費0.5萬元公務(wù)用車購置及運行2.5萬元。比上年減少0.5萬元。減少原因是公務(wù)接待費減少0.5萬元。

 

(二)基本支出預(yù)算變動的主要原因

 

基本支出194.24萬元,比上年183.63萬元增加。主要原因是:因人員工資增長人員經(jīng)費支出增加。

 

(三)項目支出預(yù)算變動的主要原因

 

項目支出本年0.00萬元,比上年10.00萬元減少。減少原因是:未安排項目預(yù)算資金

 

、其他公開信息

 

(一)本部門專業(yè)名詞解釋

 

無。

 

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

 

2019年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費14.46萬元,比上年5.16萬元增加。其中:

 

1、辦公費本年1.5萬元,上年1.91萬元。減少原因是:辦公費安排減少。

 

2、印刷費本年0.00萬元,上年0.11萬元。減少原因是:本年未安排印刷費。

 

3、水費本年本年0.00萬元,上年0.02萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排水費。

 

4、電費本年0.00萬元,上年0.07萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排電費。

 

5、郵電費本年0.80萬元,上年0.07萬元。增加原因是:辦公地點搬遷,增加網(wǎng)絡(luò)費。

 

6、物業(yè)管理費本年0.00萬元,上年0.04萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排物業(yè)管理費。

 

7、差旅費本年1.00萬元,上年0.18萬元。增加原因是:安排出差、學習差旅費增加。

 

8、維修(護)費本年本年0.00萬元,上年1.08萬元。減少原因是:辦公地點搬遷,本年未安排維修(護)費。

 

9、培訓費本年0.47萬元,上年0.58萬元。減少原因是:培訓安排減少。

 

10、公務(wù)接待費本年0.00萬元,上年0.13萬元。減少原因是:公務(wù)接待安排減少。

 

11、福利費本年0.79萬元,上年0.97萬元。減少原因是:福利費安排減少。

 

12、其他交通費本年9.9萬元,上年0.00萬元。增加原因是:單位職工全部由事業(yè)人員變?yōu)樾姓藛T,本年增加公務(wù)交通補貼。

 

(三)國有資產(chǎn)占用情況

 

鑒于截至20181231的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

(四)本部門預(yù)算績效情況說明

 

年度項目預(yù)算。

 

 

 

 

 

 

 

附件:師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算表

監(jiān)督索引號53032305033500111