監(jiān)督索引號53032312047201000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,城市建設(shè)總體規(guī)劃,編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃,上報(bào)土地開發(fā)和建設(shè)計(jì)劃,經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。
2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作。
3、會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議,上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。
4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益,為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛,及時(shí)解決實(shí)際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系,做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。
7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度,健全管理機(jī)制,優(yōu)化運(yùn)行體制。
8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅(jiān)持按照“為了一切客商,服務(wù)客商一切”的原則,盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件,努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍,實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,由園區(qū)黨工委直接領(lǐng)導(dǎo),共有事業(yè)編制16名(師編復(fù)〔2017〕46號)。黨工委書記由縣政府委派,副書記為兼職,其他領(lǐng)導(dǎo)和工作人員均為園區(qū)在編人員,園區(qū)設(shè)主任1名,紀(jì)工委書記1名,副主任2名,下設(shè)“一室三局”,分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年預(yù)計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值95億元,同比增12%;完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值94億元,同比增11%;實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入100.1億元,同比增18% ;利稅總額2億元,同比增 35%;完成固定資產(chǎn)投資5.5億元,其中工業(yè)投資3.12億元,基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。面對全球經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢,工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,突出打造省級一流工業(yè)園區(qū)和資源循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型示范園區(qū)的目標(biāo),牢牢把握發(fā)展這一主線,以“三大戰(zhàn)役”為契機(jī),著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì),強(qiáng)化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)企業(yè)質(zhì)量,園區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。在工作中,我們主要采取以下措施推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項(xiàng)工作。(一)抓規(guī)劃布局,拓展發(fā)展空間。(二)抓設(shè)施建設(shè),構(gòu)建和諧園區(qū)。(三)抓招商引資,夯實(shí)發(fā)展后勁。(四)抓脫貧攻堅(jiān),助力貧困群眾奔小康。(五)抓安全生產(chǎn),保平安建設(shè)。(六)抓營商環(huán)境,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。(七)抓廉政建設(shè),立足長效管理。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個:師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年末實(shí)有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員15人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度收入合計(jì)2,929.8萬元。其中:財(cái)政撥款收入2,929.8萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2017年收入2497.07萬元,2018年比2017年增加432.73萬元,主要原因分析增加的原因主要是人員工資政策性上調(diào),增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼、星達(dá)星項(xiàng)目征地費(fèi)、新閩泰場地平整費(fèi)等專項(xiàng)資金。
2017年與2018年收入對比分析 單位:元 | |||
功能分類 | 2018年收入 | 2017年收入 | 2018年與2017年收入對比增減 |
2011301 行政運(yùn)行 | - | 56,719.00 | -56,719.00 |
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 215,851.20 | 200,108.20 | 15,743.00 |
2082702 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,087.49 | 1,599.77 | 487.72 |
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 | 103,580.40 | 100,054.10 | 3,526.30 |
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 190,000.00 | - | 190,000.00 |
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 8,000,000.00 |
| 8,000,000.00 |
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,449,992.14 | 12,000,000.00 | -8,550,007.86 |
2150801 行政運(yùn)行 | 1,743,204.76 | 1,861,536.26 | -118,331.50 |
2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 300,000.00 | 94,000.00 | 206,000.00 |
2210201 住房公積金 | 95,248.00 | 120,078.00 | -24,830.00 |
2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 11,000,000.00 |
| 11,000,000.00 |
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 4,198,000.00 | 10,336,623.14 | -6,138,623.14 |
其他收入 |
| 200,000.00 | -200,000.00 |
合計(jì) | 29,297,963.99 | 24,970,718.47 | 4,327,245.52 |
二、支出決算情況說明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度支出合計(jì)3,289萬元。其中:基本支出212.78萬元,占總支出的6.47%;項(xiàng)目支出3,076.22萬元,占總支出的93.53%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比2017年支出1392.72萬元,比2017年增加1896.28萬元,主要原因分析增加的原因主要是人員工資上調(diào),本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行,增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼、星達(dá)星項(xiàng)目征地費(fèi)、新閩泰場地平整費(fèi)等專項(xiàng)資金。
2018年與2017年支出對比分析 | |||
|
|
| 單位:萬元 |
一般公共預(yù)算支出功能分類科目 | 2017年 | 2018年 | 2018年與2017年支出對比增減 |
一般公共服務(wù)支出 | 5.67 |
| -5.67 |
社會保障和就業(yè)(類)支出 | 20.17 | 11.00 | -9.17 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出 | 10 | 9.72 | -0.28 |
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出 | 1156.52 | 2,846.22 | 1,689.70 |
資源勘探信息等(類)支出 | 188.35 | 412.54 | 224.19 |
住房保障(類)支出 | 12.01 | 9.52 | -2.49 |
合計(jì) | 1,392.72 | 3,289.00 | 1,896.28 |
2018年支出情況表 單位:元 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 合計(jì) | 32,890,032.29 | 2,127,823.15 | 30,762,209.14 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 107,925.60 | 107,925.60 | 0 | |
2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,087.49 | 2,087.49 | 0 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 97,156.30 | 97,156.30 | 0 | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 190,000.00 | 0 | 190,000.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 8,000,000.00 | 0 | 8,000,000.00 | |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 11,000,000.00 | 0 | 11,000,000.00 | |
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 4,688,000.00 | 0 | 4,688,000.00 | |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,584,209.14 | 0 | 6,584,209.14 | |
2150801 | 行政運(yùn)行 | 1,825,405.76 | 1,825,405.76 | 0 | |
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 95,248.00 | 95,248.00 | 0 |
(一)基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出212.78萬元。上年236.21萬元,與對比減少23.43萬元,主要原因分析增加在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資,減少年初預(yù)算工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)及招商引資工作經(jīng)費(fèi),本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69.1%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30.9%。
2018年與2017年基本支出對比分析 | |||
|
|
| 單位:萬元 |
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年基本支出 | 2018年基本支出 | 2018年與2017年對比增減 |
基本支出 | 236.21 | 212.78 | -23.43 |
其中:人員支出 | 163.23 | 170.45 | 7.22 |
其中:日常公用經(jīng)費(fèi) | 72.98 | 42.33 | -30.65 |
2018年基本支出明細(xì)賬 單位:元 | ||
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 本期借方發(fā)生 |
30101 | 基本工資 | 469,608.50 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 315,308.50 |
30103 | 獎金 | 35,639.00 |
30107 | 績效工資 | 518,230.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 107,925.60 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 97,156.30 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 8,597.49 |
30113 | 住房公積金 | 95,248.00 |
30201 | 辦公費(fèi) | 18,412.93 |
30205 | 水費(fèi) | 4,943.00 |
30206 | 電費(fèi) | 11,807.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 22,365.75 |
30211 | 差旅費(fèi) | 52,405.00 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 649.00 |
30214 | 租賃費(fèi) | 179,295.02 |
30215 | 會議費(fèi) | 20,649.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 7,966.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2,893.70 |
30229 | 福利費(fèi) | 53,650.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24,931.00 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 460.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 21,326.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30,000.00 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 26,796.36 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支 | 60.00 |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1,500.00 |
| 合計(jì) | 2,127,823.15 |
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,076.22萬元。上年1156.52萬元,與上年對比增加1919.71萬元,主要原因分析:2018年增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼及星達(dá)星項(xiàng)目征收土地補(bǔ)償款、新閩泰場地平整施工費(fèi),項(xiàng)目前期費(fèi)用減少。
2018年與2017年項(xiàng)目支出對比分析 | |||
|
|
| 單位:萬元 |
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年項(xiàng)目支出 | 2018年項(xiàng)目支出 | 2018年與2017年對比增減 |
項(xiàng)目支出 | 1156.51 | 3076.22 | 1919.71 |
其中:商品和服務(wù)支出 | 186.32 | 109.57 | -76.75 |
其中:對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 734.04 | 1168.8 | 434.76 |
其中:其他資本性支出 | 236.15 | 1797.85 | 1561.7 |
2018年項(xiàng)目支出明細(xì) 單位:元 | |
項(xiàng)目名稱 | 本期借方發(fā)生 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,095,740.00 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 | 11,198,000.00 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 490,000.00 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6,936,777.00 |
土地補(bǔ)償 | 11,041,692.14 |
合計(jì) | 30,762,209.14 |
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,713.18萬元,占本年支出合計(jì)的52.09%。上年444.58萬元與對比上年增加1268.60萬元,主要原因分析主要原因分析增加在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資,本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行;增加了對企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2018年與2017年對比分析 | |||
|
| 單位:萬元 |
|
一般公共預(yù)算支出功能分類科目 | 2017年 | 2018年 | 2018年與2017年對比增減 |
一般公共服務(wù)支出 | 5.67 | - | -5.67 |
社會保障和就業(yè)(類)支出 | 20.17 | 11.00 | -9.17 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出 | 10.00 | 9.72 | -0.28 |
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出 | 208.37 | 1,277.42 | 1,069.05 |
資源勘探信息等(類)支出 | 188.36 | 405.52 | 217.16 |
住房保障(類)支出 | 12.01 | 9.52 | -2.49 |
合計(jì) | 444.58 | 1,713.18 | 1,268.60 |
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出11萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出9.72萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,277.42萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.56%。主要用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新閩泰項(xiàng)目支出458.42 萬元,星達(dá)星公司水土流失補(bǔ)償費(fèi)19萬元;浩新公司工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金800萬元;
12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出405.52萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.67%。主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)175.52萬元;2016年第二批工業(yè)園區(qū)以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金200萬元;解決云南振華食品有限公司鍋爐搬遷及道路建設(shè)占用土地歷史遺留問題經(jīng)費(fèi)30萬元。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出9.52萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出;
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |
| 單位:萬元 |
一般公共預(yù)算支出功能分類科目 | 2018年 |
社會保障和就業(yè)(類)支出 | 11.00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出 | 9.72 |
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出 | 1,277.42 |
資源勘探信息等(類)支出 | 405.52 |
住房保障(類)支出 | 9.52 |
合計(jì) | 1,713.18 |
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.48萬元,支出決算為2.65萬元,完成預(yù)算的15%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.47萬元,完成預(yù)算的14%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元,完成預(yù)算的1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-5.04萬元,下降-65.52%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少1.77萬元,增長/下降251.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-6.8萬元,增長/下降-97.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因2018年全縣脫貧摘帽,工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會的次數(shù)增多,公務(wù)用車增多。
2017年與2018年三公經(jīng)費(fèi)支出對比 單位:元 | |||
指 標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 比上年增減 |
“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 27,638.70 | 76,856.00 | -50,358.30 |
其中:因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24,745.00 | 7,026.00 | 17,719.00 |
其中:公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24,745.00 | 7,026.00 | 17,719.00 |
公務(wù)接待費(fèi) | 1,752.70 | 69,830.00 | -68,077.30 |
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬元,占93.21%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元,占6.79%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.47萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加1.77萬元,增加原因:2018年全縣脫貧摘帽,工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會的次數(shù)增多,公務(wù)用車增多。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2017年公務(wù)接待費(fèi)6.98萬元主要用于園區(qū)招商引資工作支出,2018年公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.18萬元,),今年與上年減少6.69元減少的原因:2018年脫貧攻堅(jiān)全縣脫貧摘帽,工業(yè)園區(qū)工作重心往脫貧攻堅(jiān)轉(zhuǎn)移。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門資產(chǎn)總額7,758.75萬元,其中,流動資產(chǎn)4,216.24萬元,固定資產(chǎn)77.37萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程3,464.3萬元,無形資產(chǎn)0.84萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加594.17萬元,其中;流動資產(chǎn)增加26.78萬元,固定資產(chǎn)減少-2.55萬元,對外投資及有價(jià)證券增加(減少)0萬元,在建工程增加569.94萬元,無形資產(chǎn)增加0萬元,其他資產(chǎn)增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合計(jì) | 1 | 7758.75 | 4216.24 | 77.37 | 0 | 23.86 | 0 | 53.51 | 0 | 3464.3 | 0.84 | 0 | |||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額38.10萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出38.10萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
| 2018年政府采購支出情況 | |||||
項(xiàng)目 | 實(shí)際采購金額 | |||||
| 總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
|
|
| 非財(cái)政性資金 |
|
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 |
|
合 計(jì) | 381,000.00 | 381,000.00 | 381,000.00 | 0 | 0 | 0 |
貨物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù) | 381,000.00 | 381,000.00 | 381,000.00 | 0 | 0 | 0 |
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。
(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
(二)其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如:事業(yè)單位投資收益等。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(四)基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
(五)項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如:工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(七)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
(十)資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。
(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53032312047201111
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算.xls
20