師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算
第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局下屬財政全額補(bǔ)助公益一類二級基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),主要職能是為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù),承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療、預(yù)防、保健和計劃生育工作,開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年,師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,大力加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè),著力提高醫(yī)療服務(wù)水平,努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,整體工作取得了較大進(jìn)步。
1、全面加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,推進(jìn)單位內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制改革,強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體化管理,逐步建立科學(xué)管理和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。
2、加強(qiáng)高質(zhì)量醫(yī)療團(tuán)隊建設(shè),全年選派骨干醫(yī)療人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),組織醫(yī)療隊伍內(nèi)部交流學(xué)習(xí)和內(nèi)部規(guī)范化考評,致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì),打造學(xué)習(xí)型和成長型醫(yī)療隊伍。
3、規(guī)范和完善醫(yī)療處方書寫和存檔工作,定期組織對醫(yī)生處方進(jìn)行“回頭看”考評,不斷提高處方精準(zhǔn)度和合格率,對病歷檔案全部按期歸檔,確保每一位患者就診記錄完整全面。
4、強(qiáng)化思想政治教育,提高醫(yī)務(wù)人員身職業(yè)道德修養(yǎng),自覺抵制不良思想侵蝕,杜絕不良誘惑,增強(qiáng)服務(wù)意識,轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標(biāo),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度,藥品全部實(shí)行零差率銷售,確保醫(yī)保政策惠及每一位患者,保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算編報的單位共1個,其中:事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年末實(shí)有人員編制42人。其中:事業(yè)編制42人,在職在編實(shí)有事業(yè)人員42人。
離退休人員17人。其中:退休17人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度收入合計1384.98萬元。其中:財政撥款收入759.5萬元,占總收入的54.84%;事業(yè)收入622.14萬元,占總收入的44.92%;其他收入3.35萬元,占總收入的0.25%。與上年對比總收入增加179.98萬元,增長14.94%,其中:事業(yè)收入減少2.9%,財政撥款增加35.54%,主要原因一是本年診療人次較上年有所下降,事業(yè)收入有所減少;二是財政補(bǔ)助2017年基本公共服務(wù)結(jié)算經(jīng)費(fèi)在本年到賬,財政補(bǔ)助收入增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度支出合計1214.95萬元。其中:基本支出990.14萬元,占總支出的81.5%;項目支出224.81萬元,占總支出的18.5%。與上年對比總支出增長8.7%,其中:基本支出減少1.3%:項目支出增長98.16%,主要原因一是本年厲行節(jié)約,壓縮事業(yè)支出;二是本年新增家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目和艾滋病綜合防治項目支出,以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目結(jié)算經(jīng)費(fèi)在本年支出。
(1) 基本支出情況
2018年度基本支出990.14萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出36.49萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出419.7萬元,事業(yè)單位醫(yī)療支出30.04萬元,住房改革支出29.24萬元。與上年對比減少13.35萬元,減少1.3%,主要原因是本年厲行節(jié)約,壓縮事業(yè)支出。
(二)項目支出情況
2018年度項目支出224.81萬元,其中:基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出218.11萬元, 重大公共衛(wèi)生專項支出2.68萬元,其他公共衛(wèi)生專項支出4.02萬元。與上年對比項目支出增長111.36萬元,增長98.16%,主要原因是本年新增重大公共衛(wèi)生專項和其他公共衛(wèi)生專項兩項項目支出,以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目結(jié)算資金在本年支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出515.47萬元,占本年支出合計的42.42%。與上年對比增長16.14%,主要原因為本年度新招錄事業(yè)編制2人。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出36.49萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.9%,主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。
2.住房和保障支出29.24萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.9%,主要用于繳納職工住房公積金。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.04萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.0%,主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
4.公共衛(wèi)生支出224.81萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.36%,主要用于基本公共衛(wèi)生項目、家庭醫(yī)生簽約項目以及艾滋病綜合防治項目。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出419.7萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.69%,主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1220.15萬元,其中,流動資產(chǎn)959.06萬元,固定資產(chǎn)261.09萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.36萬元,其中:流動資產(chǎn)增加30.11萬元,固定資產(chǎn)減少29.75萬元。報廢報損資產(chǎn)206項,賬面原值67.18萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.5萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
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| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
合計 | 1 | 1220.15 | 959.06 | 261.09 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 169.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額37.74萬元,其中:政府采購貨物支出37.74萬元。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
工資福利支出:反映單位開支在職在編職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度決算公開表.xls